27 февраля 2025 БКС Экспресс | РусГидро
Показатель EBITDA увеличился на 21% в годовом выражении (г/г) – до 137 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль без учета неденежных статей в составе прочих расходов (создание резервов по вложениям в активы энергокомпаний ДФО) составила 57,8 млрд руб., увеличившись на 28% г/г. С учетом неденежных статей получен чистый убыток — 13,4 млрд руб.
Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах достигла 211,9 млрд руб. и повысилась на 17% г/г с учетом роста выработки электроэнергии объектами гидрогенерации на 3,4% по отношению к предыдущему году и увеличения стоимости и объема продажи электрической энергии и мощности, в том числе за счет новых введенных объектов на условиях ДПМ ВИЭ и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках механизма ДПМ для проектов в ДФО.
Себестоимость продаж увеличилась на 9% г/г и составила 86 млрд руб.
Размер кредитного портфеля РусГидро вырос за прошлый год на 47% и достиг 456 млрд руб., главным образом, в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов с механизмом ДПМ, обеспечивающим гарантированную окупаемость.
Доля долгосрочных заемных обязательств составила 78% от общего объема ссудной задолженности. Общий объем процентных расходов повысился на 27,3 млрд руб. (+132%) до 48,1 млрд руб. вследствие роста объема и стоимости обслуживания долгового портфеля из-за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба