27 мая 2019 БКС Экспресс
МРСК Центра и Приволжья опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г.
Выручка МРСК Центра и Приволжья в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. по итогам I квартала 2019 г. снизилась на 4,9% и составила 25 566,6 млн руб.

Операционные расходы компании за I квартал 2019 г. уменьшились по сравнению с I кварталом 2018 г. на 516,4 млн руб. и составили 20 940,1 млн руб.
Уменьшение общей выручки и операционных расходов компании обусловлено прекращением с 1 апреля 2018 г. выполнения во Владимирской области функций гарантирующего поставщика. Рост выручки от выполнения услуг по передаче электрической энергии обусловлен изменением тарифов.
Показатель EBITDA уменьшился на 11% г/г, и составил 6 829,6 млн руб. Рентабельность по EBITDA сократилась до 26,7%.

Чистая прибыль за отчетный период составила 3 438,3 млн руб., что на 20,2% меньше значения I квартала 2018 г.

Снижение финансового результата в основном обусловлено опережающим темпом роста операционных расходов в части услуг по передаче электроэнергии в сравнении с темпом роста выручки от данного вида деятельности вследствие удорожания услуг территориальных сетевых организаций, услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и покупной электроэнергии на компенсацию потерь в электрических сетях.
Чистый долг МРСК Центра и Приволжья по итогам I квартала составил 21 435 млн руб., что на 21% выше аналогичного показателя за IV квартал 2018 г. Отношение Чистого долга к EBITDA поднялось до 0,92х.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - дочерняя компания ПАО «Россети» - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Выручка МРСК Центра и Приволжья в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. по итогам I квартала 2019 г. снизилась на 4,9% и составила 25 566,6 млн руб.
Операционные расходы компании за I квартал 2019 г. уменьшились по сравнению с I кварталом 2018 г. на 516,4 млн руб. и составили 20 940,1 млн руб.
Уменьшение общей выручки и операционных расходов компании обусловлено прекращением с 1 апреля 2018 г. выполнения во Владимирской области функций гарантирующего поставщика. Рост выручки от выполнения услуг по передаче электрической энергии обусловлен изменением тарифов.
Показатель EBITDA уменьшился на 11% г/г, и составил 6 829,6 млн руб. Рентабельность по EBITDA сократилась до 26,7%.
Чистая прибыль за отчетный период составила 3 438,3 млн руб., что на 20,2% меньше значения I квартала 2018 г.
Снижение финансового результата в основном обусловлено опережающим темпом роста операционных расходов в части услуг по передаче электроэнергии в сравнении с темпом роста выручки от данного вида деятельности вследствие удорожания услуг территориальных сетевых организаций, услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и покупной электроэнергии на компенсацию потерь в электрических сетях.
Чистый долг МРСК Центра и Приволжья по итогам I квартала составил 21 435 млн руб., что на 21% выше аналогичного показателя за IV квартал 2018 г. Отношение Чистого долга к EBITDA поднялось до 0,92х.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - дочерняя компания ПАО «Россети» - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба
