26 февраля 2015 Mind Money (ИК Церих)
Группа «Интер РАО» опубликовала консолидированную финансовую отчётность по СФО за 2014 год.
Выручка Группы выросла на 11,9% и составила 741,1 млрд рублей. Увеличение выручки в сбытовом сегменте на 46,0 млрд рублей (11,4%), до 450,0 млрд рублей, связано преимущественно c ростом сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков, а также с ростом клиентской базы вследствие получения статуса гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях и вхождением в периметр Группы ОАО «Томская энергосбытовая компания». Рост выручки на 13,8 млрд рублей (7,9%), до 190,1 млрд рублей, в генерирующем сегменте наблюдался как в подсегменте элетрогенерации, так и в подсегменте теплогенерации.
Операционные расходы увеличились на 5,8% и составили 728,0 млрд рублей.
Увеличение расходов на покупную электроэнергию и мощность в 2014 году на 33,6 млрд рублей (13,7%), до 279,2 млрд рублей, связано с вхождением в периметр Группы ОАО «Томская энергосбытовая компания», приобретением статусов гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях, расширением зоны поставок электроэнергии на территории Российской Федерации, а также ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке по сравнению с 2013 годом.
В течение отчётного периода произошло увеличение расходов, связанных с передачей электроэнергии, на 14,1 млрд рублей (8,3%) до 183,1 млрд рублей, что было обусловлено ростом цен на услуги сетевых организаций с 1 января 2014 года, а также увеличением объёма передачи электроэнергии в связи с приобретением статусов гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях и консолидацией ОАО «Томская энергосбытовая компания».
Увеличение расходов на технологическое топливо на 7,9 млрд рублей (5,7%), до 145,0 млрд рублей, объясняется индексацией тарифов на газ в 2013 году и вводом новых мощностей в IV квартале 2013 года и в 2014 году. Незначительный рост расходов на топливо по сравнению с ростом выручки связан с проводимыми работами по оптимизации состава включенного оборудования и разгрузкой неэффективной генерации, а также оптимизацией затрат на топливо за счёт снижения цен на уголь для российских генерирующих активов, а также диверсификацией поставщиков газа.
В результате показатель EBITDA составил 57,8 млрд рублей, увеличившись на 47,4%.
Основной вклад в показатель EBITDA внёс сегмент «Генерация – Российские активы» - 40,3 млрд рублей, при этом увеличение произошло как в подсегменте «Элетрогенерация», так и в подсегменте «Теплогенерация».
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий составила 4,3 млрд рублей, увеличение на 32,0%. Увеличение доли на 1,0 млрд рублей относительно результатов 2013 года обусловлено ростом выработки ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» в результате ввода в марте 2014 года третьего энергоблока в рамках ДПМ. В то же время доля в прибыли АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» снизилась вследствие снижения выработки в условиях сокращения спроса.
Чистая прибыль за 2014 год составила 9,8 млрд рублей против убытка в сумме 24,0 млрд рублей за 2013 год. Прибыль по итогам 2014 года стала результатом наращивания эффективности сегмента «Генерация» и вводом новых мощностей в рамках ДПМ, а также повышения маржинальности и расширения географии присутствия в сегменте «Сбыт»
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Выручка Группы выросла на 11,9% и составила 741,1 млрд рублей. Увеличение выручки в сбытовом сегменте на 46,0 млрд рублей (11,4%), до 450,0 млрд рублей, связано преимущественно c ростом сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков, а также с ростом клиентской базы вследствие получения статуса гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях и вхождением в периметр Группы ОАО «Томская энергосбытовая компания». Рост выручки на 13,8 млрд рублей (7,9%), до 190,1 млрд рублей, в генерирующем сегменте наблюдался как в подсегменте элетрогенерации, так и в подсегменте теплогенерации.
Операционные расходы увеличились на 5,8% и составили 728,0 млрд рублей.
Увеличение расходов на покупную электроэнергию и мощность в 2014 году на 33,6 млрд рублей (13,7%), до 279,2 млрд рублей, связано с вхождением в периметр Группы ОАО «Томская энергосбытовая компания», приобретением статусов гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях, расширением зоны поставок электроэнергии на территории Российской Федерации, а также ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке по сравнению с 2013 годом.
В течение отчётного периода произошло увеличение расходов, связанных с передачей электроэнергии, на 14,1 млрд рублей (8,3%) до 183,1 млрд рублей, что было обусловлено ростом цен на услуги сетевых организаций с 1 января 2014 года, а также увеличением объёма передачи электроэнергии в связи с приобретением статусов гарантирующего поставщика в Омской и Орловской областях и консолидацией ОАО «Томская энергосбытовая компания».
Увеличение расходов на технологическое топливо на 7,9 млрд рублей (5,7%), до 145,0 млрд рублей, объясняется индексацией тарифов на газ в 2013 году и вводом новых мощностей в IV квартале 2013 года и в 2014 году. Незначительный рост расходов на топливо по сравнению с ростом выручки связан с проводимыми работами по оптимизации состава включенного оборудования и разгрузкой неэффективной генерации, а также оптимизацией затрат на топливо за счёт снижения цен на уголь для российских генерирующих активов, а также диверсификацией поставщиков газа.
В результате показатель EBITDA составил 57,8 млрд рублей, увеличившись на 47,4%.
Основной вклад в показатель EBITDA внёс сегмент «Генерация – Российские активы» - 40,3 млрд рублей, при этом увеличение произошло как в подсегменте «Элетрогенерация», так и в подсегменте «Теплогенерация».
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий составила 4,3 млрд рублей, увеличение на 32,0%. Увеличение доли на 1,0 млрд рублей относительно результатов 2013 года обусловлено ростом выработки ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» в результате ввода в марте 2014 года третьего энергоблока в рамках ДПМ. В то же время доля в прибыли АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» снизилась вследствие снижения выработки в условиях сокращения спроса.
Чистая прибыль за 2014 год составила 9,8 млрд рублей против убытка в сумме 24,0 млрд рублей за 2013 год. Прибыль по итогам 2014 года стала результатом наращивания эффективности сегмента «Генерация» и вводом новых мощностей в рамках ДПМ, а также повышения маржинальности и расширения географии присутствия в сегменте «Сбыт»
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу